Orden de Compra. Nº5195-77-CM26 "22.04.001 Materiales de oficina (cg)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5195-77-CM26
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 28-05-2026
Nombre de la Orden de Compra 22.04.001 Materiales de oficina (cg)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.743.680-1
Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores KM 45
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.743.680-1
Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores KM 28,6
Comuna Colina
Impuesto 157430,2
Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores KM 28,6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Packsur Ltda.
Razón Social PACKSUR CARTONES Y PAPELES LIMITADA
R.U.T. 78.437.580-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Packsur Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-16-LR24
PAPEL IMPRESIÓN REPORT RESMA HOJA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD RM90 (4472381) PAPEL IMPRESIÓN REPORT RESMA HOJA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD RM(4472381) PAPEL IMPRESIÓN REPORT RESMA HOJA TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Colina; Autopista Los Libertadores KM 28,6 $ 2.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.810 $ 207.810
0
2239-16-LR24
PAPEL IMPRESIÓN REPORT RESMA HOJA TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD RM230 (4472400) PAPEL IMPRESIÓN REPORT RESMA HOJA TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD RM(4472400) PAPEL IMPRESIÓN REPORT RESMA HOJA TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 500 HOJAS UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Colina; Autopista Los Libertadores KM 28,6 $ 2.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.770 $ 620.770
Total Neto $ 828.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 157.430
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 986.010


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.