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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5195-80-SE07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-06-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
alimentacion Agrupación FF.EE. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
correspondiente a modulo entrenamiento unidades (localidad de Quilimari) JUN.07 |
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Proveniente de Licitación
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5195-1-LP07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Brigada de Operaciones Especiales - BOE |
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Razón Social |
Brigada de Operaciones Especiales
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R.U.T. |
65.743.680-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Autopista Los Libertadores KM 45 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Brigada de Operaciones Especiales
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R.U.T. |
65.743.680-1 |
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Dirección de Facturación |
Autopista Los Libertadores KM 45 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
558887,394741 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Autopista Los Libertadores KM 45 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
ERIKA DEL CARMEN LOPEZ AGUAYO
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R.U.T. |
10.401.847-5 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101604
| Concesionarios de casino de comida | 948 | Unidad | Concesionarios de casino de comida | rancho diario (desayuno, almuerzo y cena) |
$ 2.521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.389.908
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$ 2.389.916
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90101604
| Concesionarios de casino de comida | 1094 | Unidad | Concesionarios de casino de comida | sobrealimentación (colacion fria de la mañana) |
$ 504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 551.376
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$ 551.597
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Total Neto
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$ 2.941.513
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 558.887
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$ 3.500.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.