Orden de Compra. Nº
5195-89-SE22
"
22.01.001 FUNCIONAMIENTO SLC
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5195-89-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-04-2022
Nombre de la Orden de Compra
22.01.001 FUNCIONAMIENTO SLC
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
se rebajo el marco presupuestario para adquirir los productos detallados en la presente oc
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5195-29-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Brigada de Operaciones Especiales - BOE
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.743.680-1
Dirección de Unidad de Compra
Autopista Los Libertadores KM 28,6
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.743.680-1
Dirección de Facturación
Autopista Los Libertadores KM 28,6
Comuna
Colina
Impuesto
176517,6
Dirección de Envío de la Factura
Autopista Los Libertadores KM 28,6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
eskimal ltd
Razón Social
COMERCIAL SANTA CECILIA LIMITADA
R.U.T.
76.795.447-6
Sucursal
eskimal ltd
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos
70
Unidad
FRUTOS SECOS VARIEDAD
FRUTOS SECOS VARIEDAD
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.560
$ 70.560
93131608
Servicios de suministro de alimentos
210
Unidad
COMPOTAS PROTEIN
COMPOTAS PROTEIN
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 114.660
$ 114.660
93131608
Servicios de suministro de alimentos
140
Unidad
CEREAL BAR
CEREAL BAR
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.560
$ 70.560
93131608
Servicios de suministro de alimentos
210
Unidad
BARRA SAHNE NUSS
BARRA SAHNE NUSS
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.920
$ 52.920
93131608
Servicios de suministro de alimentos
70
Unidad
YOGURT INDIVIDUAL
YOGURT INDIVIDUAL
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.700
$ 14.700
93131608
Servicios de suministro de alimentos
140
Unidad
GALLETAS DE MANTEQUILLA
GALLETAS DE MANTEQUILLA
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.680
$ 64.680
93131608
Servicios de suministro de alimentos
210
Unidad
PAWERADE 1 LITRO
PAWERADE 1 LITRO
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 264.600
$ 264.600
93131608
Servicios de suministro de alimentos
210
Unidad
FRAC 130 grs
FRAC 130 grs
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.200
$ 88.200
93131608
Servicios de suministro de alimentos
210
Unidad
LECHE INDIVIDUAL 200 ml
LECHE INDIVIDUAL 200 ml
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.560
$ 70.560
93131608
Servicios de suministro de alimentos
140
Unidad
AGUA MINERAL SIN GAS 1,5 LT
AGUA MINERAL SIN GAS 1,5 LT
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.600
$ 117.600
Total Neto
$ 929.040
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 176.518
TOTAL OC
$ 1.105.558
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.