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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5196-1-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-01-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantención impresora Sanidad Sol. N°27 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IIª Brigada Aérea |
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Razón Social |
IIª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.978.670-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Aeropuerto Arturo Merino Benitez S/N, IIª Brigada Aérea
Casilla 66 Pudahuel (Ae |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IIª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.978.670-K |
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Dirección de Facturación |
Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua |
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Comuna |
Pudahuel
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sevitemaq m.r. |
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Razón Social |
SYLVIA GLADYS DEL CARMEN MOLINA MUNOZ
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R.U.T. |
5.861.697-4 |
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Sucursal |
Sevitemaq m.r. |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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43212105
| Impresoras de láser | 1 | Unidad no definida | | Mantención general de impresora H.P. Brother HL-2070 modelo 2070N N°serie E63032G7J241637 |
$ 59.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.000
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$ 59.000
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Total Neto
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$ 59.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 59.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.