Orden de Compra. Nº
5196-11300-SE08
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Sol.Trimestral de la IIª BA, Art.de aseo
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Recuerde que el responsable del pago es IIª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5196-11300-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-08-2008
Nombre de la Orden de Compra
Sol.Trimestral de la IIª BA, Art.de aseo
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5196-288-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IIª Brigada Aérea
Razón Social
IIª Brigada Aérea
R.U.T.
61.978.670-K
Dirección de Unidad de Compra
Aeropuerto Arturo Merino Benitez S/N, IIª Brigada Aérea Casilla 66 Pudahuel (Ae
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IIª Brigada Aérea
R.U.T.
61.978.670-K
Dirección de Facturación
AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL
Comuna
Pudahuel
Impuesto
80258,85
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Libreria Seguel S.A
Razón Social
LIBRERIA SEGUEL S A
R.U.T.
96.940.460-5
Sucursal
Libreria Seguel S.A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
TOALLA PAPEL DOBLE HOJA DOBLE ROLLO 200 MTS
10
Paquete
Toallas de papel
$ 5.436,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.360
$ 54.360
PAÑO ASEO JERSEY A GRANEL O ROLLO
100
kilogramo
Trapos
$ 1.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 168.000
$ 168.000
ESPONJA ABRASIVA SCOTCH BRITE Nº 7447 O EQUIVALENTE
20
Pliego
Esponjas
$ 625,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
LIMPIADOR CIF CREMA DE 375 CC O EQUIVALENTE
12
Unidad
Limpiadores de uso general
$ 640,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.680
$ 7.680
PAÑO SPONGI O EQUIVALENTE DE 03 UNIDADES
35
Paquete
Trapos
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
DESINFECTANTE PATO PURIFIC PASTILLA O EQUIVALENTE
41
Unidad
Desinfectantes domésticos
$ 616,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.256
$ 25.256
ALGODÓN PRENSADO 250 GRS
7
Paquete
Algodón
$ 773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.411
$ 5.411
BOLSA DE BASURA PLASTICA DE 80 X 120
42
Paquete
Bolsas de basura
$ 1.140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.880
$ 47.880
GORRO DESECHABLE DE PAPEL (P/COCINERO)
50
Unidad
Gorro de baño
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.500
$ 14.500
PAÑOS DE ASEO GRANDE
30
kilogramo
Trapos
$ 1.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.400
$ 50.400
VENENO PÀRA RATONES ULTIMA GENERACIÓN X 100 UNIDADES
2
Caja
Veneno para roedores
$ 7.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.428
$ 15.428
Total Neto
$ 422.415
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 80.259
TOTAL OC
$ 502.674
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.