Orden de Compra. Nº5196-11300-SE08 "Sol.Trimestral de la IIª BA, Art.de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es IIª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5196-11300-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-08-2008
Nombre de la Orden de Compra Sol.Trimestral de la IIª BA, Art.de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5196-288-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IIª Brigada Aérea
Razón Social IIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.978.670-K
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Arturo Merino Benitez S/N, IIª Brigada Aérea Casilla 66 Pudahuel (Ae
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.978.670-K
Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL
Comuna Pudahuel
Impuesto 80258,85
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Seguel S.A
Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A
R.U.T. 96.940.460-5
Sucursal Libreria Seguel S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
TOALLA PAPEL DOBLE HOJA DOBLE ROLLO 200 MTS10PaqueteToallas de papel  $ 5.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.360 $ 54.360
PAÑO ASEO JERSEY A GRANEL O ROLLO100kilogramoTrapos  $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000
ESPONJA ABRASIVA SCOTCH BRITE Nº 7447 O EQUIVALENTE20PliegoEsponjas  $ 625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
LIMPIADOR CIF CREMA DE 375 CC O EQUIVALENTE12UnidadLimpiadores de uso general  $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.680 $ 7.680
PAÑO SPONGI O EQUIVALENTE DE 03 UNIDADES35PaqueteTrapos  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
DESINFECTANTE PATO PURIFIC PASTILLA O EQUIVALENTE41UnidadDesinfectantes domésticos  $ 616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.256 $ 25.256
ALGODÓN PRENSADO 250 GRS7PaqueteAlgodón  $ 773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.411 $ 5.411
BOLSA DE BASURA PLASTICA DE 80 X 12042PaqueteBolsas de basura  $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.880 $ 47.880
GORRO DESECHABLE DE PAPEL (P/COCINERO)50UnidadGorro de baño  $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
PAÑOS DE ASEO GRANDE30kilogramoTrapos  $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
VENENO PÀRA RATONES ULTIMA GENERACIÓN X 100 UNIDADES2CajaVeneno para roedores  $ 7.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.428 $ 15.428
Total Neto $ 422.415
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.259
TOTAL OC $ 502.674


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.