Orden de Compra. Nº5196-120-SE22 "GM001 Art. ferretería DESDE 5196-4-L122"
Recuerde que el responsable del pago es IIª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5196-120-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-03-2022
Nombre de la Orden de Compra GM001 Art. ferretería DESDE 5196-4-L122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5196-4-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IIª Brigada Aérea
Razón Social IIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.978.670-K
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001026200000000044199032152204012000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.978.670-K
Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL
Comuna Pudahuel
Impuesto 216429
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alfredo
Razón Social ALFREDO FELLAY WITTENBERG
R.U.T. 14.282.938-k
Sucursal Alfredo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211901
Paños para herramientas22CajaAlmohadilla de Mano de Uso General 7447 caja de 20 unidades : Almohadilla de Mano de Uso General 7447 caja de 20 unidades 3M $ 25.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 561.000 $ 561.000
39121308
Cajas de toma de corriente6UnidadToma corriente industrial sobrepuesto 32A 3PT: Toma corriente industrial sobrepuesto 32A 3PT $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.400 $ 47.400
15121802
Lubricantes anticorrosivos15UnidadAnticorrosivo wd-40 lata de 311 gramos Anticorrosivo wd-40 lata de 311 gramos MACA TRUPPER 400 ML $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500
31191501
Papeles de lija100UnidadLija al agua 9x11" N°360: Lija al agua 9x11 N°360 NORTON $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
31191501
Papeles de lija100UnidadLija al agua 9x11" N°500: Lija al agua 9x11 N°500 NORTON $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
31191501
Papeles de lija100UnidadLija al agua 9x11" N°800: Lija al agua 9x11 N°800 NOTA Nro 600 NORTON $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
31201511
Cinta adhesiva de tela metálica20UnidadCinta metálica de aluminio N°425 de 48mm x 60mts Cinta metálica de aluminio N°425 de 48mm x 60mts NOTA DE 50 MTS NACIONAL $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.000 $ 196.000
31201521
Cinta metálica22UnidadCinta adhesiva 30 color gris extra power universal de 48mmx50mts: Cinta adhesiva 30 color gris extra power universal de 48mmx50mts MARCA TRUPPER $ 7.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.200 $ 156.200
Total Neto $ 1.139.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 216.429
TOTAL OC $ 1.355.529


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.