Orden de Compra. Nº5196-1200-SE19 "GOB010 MATERIALES DE FERRETERÍA DESDE 5196-183-L119"
Recuerde que el responsable del pago es IIª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5196-1200-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-10-2019
Nombre de la Orden de Compra GOB010 MATERIALES DE FERRETERÍA DESDE 5196-183-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5196-183-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IIª Brigada Aérea
Razón Social IIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.978.670-K
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001026500501000022509112152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.978.670-K
Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL
Comuna Pudahuel
Impuesto 35410,3
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juana del Carmen
Razón Social Comercializadora Juana del Carmen Obregón Paredes
R.U.T. 76.347.977-3
Sucursal Juana del Carmen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15111510
Gas de petróleo licuefactado2UnidadBALON DE GAS DESECHABLE 190 GRBALON DE GAS DESECHABLE 190 GR $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780 $ 1.780
30161710
Suelos laminados10CajaPISO FLOTANTE 6 MM NOGAL: PISO FLOTANTE 6 MM NOGAL $ 11.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.000 $ 118.000
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadPACK BISAGRA 5 X 3 PACK BISAGRA 5 X 3 $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.990 $ 6.990
31201503
Cintas adhesivas de protección3UnidadCINTA FIBROCEMENTO 50 MM X 45 MTCINTA FIBROCEMENTO 50 MM X 45 MT $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.700 $ 17.700
31201602
Pastas3UnidadTAPE JUNTURA 1 LT TAPE JUNTURA 1 LT $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
30141503
Aislamiento de espuma2UnidadESPUMA NIVELADORA 10 MTESPUMA NIVELADORA 10 MT $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.400 $ 13.400
11101506
Yeso4UnidadYESO CARTON 8 MMYESO CARTON 8 MM $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 186.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.410
TOTAL OC $ 221.780


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.