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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5196-141-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-03-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 5196-119-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Adquisición de manguera de lavadora para escuadrilla de mantto. del gpo. av. nº 9. |
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Proveniente de Licitación
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5196-119-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IIª Brigada Aérea |
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Razón Social |
IIª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61978670-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Aeropuerto A.M.B. S/Nº, IIª Brigada Aérea, Casilla 66 Pudahuel (Aerop. Intern. A |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IIª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61978670-K |
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Dirección de Facturación |
Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
15675 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
Juan Ignacio Vergini Sandres
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R.U.T. |
6.551.479-6 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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20122504
| MANGUERA PARA LAVADORA | 1 | Unidad | MANGUERA PARA LAVADORA | manguera de lavadora (10 mts con terminales) marca karcher hds 8500. |
$ 82.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 82.500
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$ 82.500
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Total Neto
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$ 82.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.675
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$ 98.175
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.