Orden de Compra. Nº5196-149-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 5196-87-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es IIª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5196-149-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-04-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5196-87-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Art. de mantenimiento para equipos ETA,Nº Sol. 07 y 08 del 2008, ETA,G.M.( EL PROVEEDOR DEBE VER LA BASE ADM. Y CERTIFICAR SU REVISIÓN)
Proveniente de Licitación 5196-87-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IIª Brigada Aérea
Razón Social IIª Brigada Aérea
R.U.T. 61978670-K
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto A.M.B. S/Nº, IIª Brigada Aérea, Casilla 66 Pudahuel (Aerop. Intern. A
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IIª Brigada Aérea
R.U.T. 61978670-K
Dirección de Facturación Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua
Comuna -1
Impuesto 24282
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC DISTRIB MATERIALES INDUSTRIALES Y MARITIMOS PROINMAR LTDA
R.U.T. 79.845.300-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos10UnidadLubricantes anticorrosivosLubricante tipo WD-40 de 175 ml $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500
25174004
Refrigerante de motor20BidónRefrigerante de motorAgua verde bidón de 5 lts. $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
26101740
Inyectores de combustible10UnidadInyectores de combustibleLimpia inyectores bencineros $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
31162305
Accesorios de abrazadera50UnidadAccesorios de abrazaderaAbrazadera metálica de 24-34 mm $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.250 $ 9.250
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado100UnidadSoportes para accesorios de alumbradoAmarras plástica 48x250 mm $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
31211701
Esmaltes10UnidadEsmaltesSpray esmalte color rojo $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
31211701
Esmaltes10UnidadEsmaltesSpray esmalte color blanco $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
31211701
Esmaltes10UnidadEsmaltesSpray esmalte color negro $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
31211701
Esmaltes10UnidadEsmaltesSpray esmalte color amarillo oro $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
31211904
Brochas5UnidadBrochasBrochas de 2" tipo condor $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250
31211904
Brochas5UnidadBrochasBrochas de 3" tipo condor $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
46181504
Guantes protectores20ParGuantes protectoresGuante de cabritilla certificado $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
Total Neto $ 127.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.282
TOTAL OC $ 152.082


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.