Orden de Compra. Nº5196-182-SE23 "GM001 ARTICULOS DE FERRETERÍA DESDE 5196-13-L123"
Recuerde que el responsable del pago es IIª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5196-182-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-03-2023
Nombre de la Orden de Compra GM001 ARTICULOS DE FERRETERÍA DESDE 5196-13-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5196-13-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IIª Brigada Aérea
Razón Social IIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.978.670-K
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001026200000000044199032152204999000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.978.670-K
Dirección de Facturación Aeropuerto A.M.B. Avda. Diego Barros Ortiz # 2.300
Comuna Pudahuel
Impuesto 131138
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto A.M.B. Avda. Diego Barros Ortiz # 2.300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FOURMED
Razón Social 4MED SPA
R.U.T. 77.153.112-1
Sucursal FOURMED
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201616
Adhesivos líquidos5UnidadSILICONA MULTIUSO DE 280 ML COLOR BLANCOSilicona multiuso 280 ml blanco TX $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
31211904
Brochas400UnidadBROCHA PROFESIONAL 1" 41MM CONDOR O SIMILARBrocha Profesional 1 mango madera $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
31211904
Brochas50UnidadBROCHA PROFESIONAL 3" 66MM EXCELSIOR O SIMILARBrocha Profesional 3 mango madera $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.500 $ 72.500
31211507
Pinturas en aerosol10UnidadSPRAY NEGRO OPACO DE 485 ML MARSON O SIMILARSpray negro 485 ml $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
47131502
Paños de limpieza80UnidadPAÑO DE FIBRA ABRASIVA VERDE ESTANDAR Pano de fibra abrasiva verde $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200
46181504
Guantes protectores250ParGUANTES DE SEGURIDAD NITRILO VERDE FLOCADO N°7 TALLA M Guantes de seguridad Nitrilo Verde Flocado N°7 Talla M $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
Total Neto $ 690.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 131.138
TOTAL OC $ 821.338


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.