Orden de Compra. Nº5196-218-SE23 "RAA (PM) 31 ADQ. AGUA POTABLE EN BIDON DE 20LTS "
Recuerde que el responsable del pago es IIª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5196-218-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-03-2023
Nombre de la Orden de Compra RAA (PM) 31 ADQ. AGUA POTABLE EN BIDON DE 20LTS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5196-21-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IIª Brigada Aérea
Razón Social IIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.978.670-K
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001026122408000044137022152205002000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.978.670-K
Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL
Comuna Pudahuel
Impuesto 919660,8
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gustavo Alejandro
Razón Social Aguas de la Bahía Ltda.
R.U.T. 76.593.345-5
Sucursal Gustavo Alejandro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua160Unidad no definidaSERV. ENTREGA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA MES DE JUNIOSERV. ENTREGA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA MES DE JUNIO $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.360 $ 403.360
50202301
Agua160BidónSERV. ENTREGA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA MES DE ABRILSERV. ENTREGA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA MES DE ABRIL $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.360 $ 403.360
50202301
Agua160UnidadSERV. ENTREGA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA MES DE MAYO SERV. ENTREGA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA MES DE MAYO $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.360 $ 403.360
50202301
Agua160UnidadSERV. ENTREGA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA MES DE JULIOSERV. ENTREGA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA MES DE JULIO $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.360 $ 403.360
50202301
Agua160UnidadSERV. ENTREGA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA MES DE AGOSTOSERV. ENTREGA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA MES DE AGOSTO $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.360 $ 403.360
50202301
Agua160UnidadSERV. ENTREGA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA MES DE SEPTIEMBRE SERV. ENTREGA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA MES DE SEPTIEMBRE $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.360 $ 403.360
50202301
Agua160UnidadSERV. ENTREGA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA MES DE OCTUBRE SERV. ENTREGA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA MES DE OCTUBRE $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.360 $ 403.360
50202301
Agua160UnidadSERV. ENTREGA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA MES DE NOVIEMBRE SERV. ENTREGA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA MES DE NOVIEMBRE $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.360 $ 403.360
50202301
Agua640UnidadSERV. ENTREGA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA MES DE DICIEMBRSERV. ENTREGA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA MES DE DICIEMBRE $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.613.440 $ 1.613.440
Total Neto $ 4.840.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 919.661
TOTAL OC $ 5.759.981


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.