Orden de Compra. Nº
5196-218-SE23
"
RAA (PM) 31 ADQ. AGUA POTABLE EN BIDON DE 20LTS
"
Recuerde que el responsable del pago es IIª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5196-218-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
31-03-2023
Nombre de la Orden de Compra
RAA (PM) 31 ADQ. AGUA POTABLE EN BIDON DE 20LTS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5196-21-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IIª Brigada Aérea
Razón Social
IIª Brigada Aérea
R.U.T.
61.978.670-K
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001026122408000044137022152205002000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IIª Brigada Aérea
R.U.T.
61.978.670-K
Dirección de Facturación
AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL
Comuna
Pudahuel
Impuesto
919660,8
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Gustavo Alejandro
Razón Social
Aguas de la Bahía Ltda.
R.U.T.
76.593.345-5
Sucursal
Gustavo Alejandro
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202301
Agua
160
Unidad no definida
SERV. ENTREGA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA MES DE JUNIO
SERV. ENTREGA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA MES DE JUNIO
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 403.360
$ 403.360
50202301
Agua
160
Bidón
SERV. ENTREGA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA MES DE ABRIL
SERV. ENTREGA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA MES DE ABRIL
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 403.360
$ 403.360
50202301
Agua
160
Unidad
SERV. ENTREGA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA MES DE MAYO
SERV. ENTREGA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA MES DE MAYO
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 403.360
$ 403.360
50202301
Agua
160
Unidad
SERV. ENTREGA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA MES DE JULIO
SERV. ENTREGA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA MES DE JULIO
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 403.360
$ 403.360
50202301
Agua
160
Unidad
SERV. ENTREGA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA MES DE AGOSTO
SERV. ENTREGA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA MES DE AGOSTO
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 403.360
$ 403.360
50202301
Agua
160
Unidad
SERV. ENTREGA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA MES DE SEPTIEMBRE
SERV. ENTREGA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA MES DE SEPTIEMBRE
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 403.360
$ 403.360
50202301
Agua
160
Unidad
SERV. ENTREGA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA MES DE OCTUBRE
SERV. ENTREGA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA MES DE OCTUBRE
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 403.360
$ 403.360
50202301
Agua
160
Unidad
SERV. ENTREGA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA MES DE NOVIEMBRE
SERV. ENTREGA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA MES DE NOVIEMBRE
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 403.360
$ 403.360
50202301
Agua
640
Unidad
SERV. ENTREGA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA MES DE DICIEMBR
SERV. ENTREGA DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA MES DE DICIEMBRE
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.613.440
$ 1.613.440
Total Neto
$ 4.840.320
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 919.661
TOTAL OC
$ 5.759.981
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.