Orden de Compra. Nº
5196-254-AG26
"
RAA PM 92 ADQ. INSUMOS DE OFICINA compra ágil: 5196-291-COT26
"
Recuerde que el responsable del pago es IIª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5196-254-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
RAA PM 92 ADQ. INSUMOS DE OFICINA compra ágil: 5196-291-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IIª Brigada Aérea
Razón Social
IIª Brigada Aérea
R.U.T.
61.978.670-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001026122401000044138012152204001000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IIª Brigada Aérea
R.U.T.
61.978.670-K
Dirección de Facturación
AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL
Comuna
Pudahuel
Impuesto
129243,7
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MEGASTORE LTDA.
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE LIMITADA
R.U.T.
76.935.880-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MEGASTORE LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122104
Clips para papel
16
Caja
- CLIPS REDONDO CROMADO 33 MM PACK 100 U.
CLIPS REDONDO CROMADO 33 MM PACK 100 U.
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
44122103
Corchetes
13
Caja
- CORCHETES 26/6 CAJA DE 5000 UNIDADES
- CORCHETES 26/6 CAJA DE 5000 UNIDADES
$ 720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.360
$ 9.360
44121802
Líquido corrector
22
Unidad
- CORRECTOR LAPIZ
- CORRECTOR LAPIZ
$ 440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.680
$ 9.680
44121704
Lápiz pasta
10
Unidad
- LAPIZ PASTA AZUL PACK DE 50 UNID DE 0.8 MM TIPO BIC
- LAPIZ PASTA AZUL PACK DE 50 UNID DE 0.8 MM TIPO BIC
$ 13.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 132.000
$ 132.000
44121701
Lápiz pasta
7
Caja
- LAPIZ PASTA ROJO PACK DE 50 UNID DE 0.8 MM TIPO BIC
- LAPIZ PASTA ROJO PACK DE 50 UNID DE 0.8 MM TIPO BIC
$ 13.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 92.400
$ 92.400
60101701
Libros de evaluación
7
Unidad
- LIBRO ACTA FOLIADO 400 HJS
- LIBRO ACTA FOLIADO 400 HJS
$ 8.970,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.790
$ 62.790
60101304
Adhesivos de fotografías
16
Unidad
- PEGAMENTO EN BARRA 40 GRS.
- PEGAMENTO EN BARRA 40 GRS.
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.600
$ 13.600
14111525
Papel multiuso
53
Unidad
- RESMA PAPEL CARTA 500 HJS EXTRA BLANCO
- RESMA PAPEL CARTA 500 HJS EXTRA BLANCO
$ 2.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 137.800
$ 137.800
14111525
Papel multiuso
65
Unidad
- RESMA PAPEL OFICIO 500 HJS EXTRA BLANCO
- RESMA PAPEL OFICIO 500 HJS EXTRA BLANCO
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 195.000
$ 195.000
44122011
Carpetas para archivos
30
Unidad
- CARPETA OFICIO ACCOCLIP, AZUL O NEGRO
- CARPETA OFICIO ACCOCLIP, AZUL O NEGRO
$ 760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.800
$ 22.800
Total Neto
$ 680.230
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 129.244
TOTAL OC
$ 809.474
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.