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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5196-267-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-06-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 5196-105-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Compra de art. de aseo p/ material de vuelo G-9, Nº Sol 29/08. (EL PROVEEDOR DEBE VER LAS BASES ADM. Y CERTIFICAR SU REVISIÓN) |
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Proveniente de Licitación
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5196-105-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IIª Brigada Aérea |
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Razón Social |
IIª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61978670-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Aeropuerto A.M.B. S/Nº, IIª Brigada Aérea, Casilla 66 Pudahuel (Aerop. Intern. A |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IIª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61978670-K |
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Dirección de Facturación |
Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
12388 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA
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R.U.T. |
5.148.832-6 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131805
| Pulverizador de 1lt | 25 | Unidad | Pulverizador de 1lt | Polietileno de 650 cc (rociadores) |
$ 998,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.950
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$ 24.950
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47131805
| Shampoo Automotriz Baden Powell | 15 | Litro | Shampoo Automotriz Baden Powell | Shampoo alto brillo |
$ 750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.250
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$ 11.250
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47131805
| Silicona Emulcionada milk Baden Powell | 20 | Litro | Silicona Emulcionada milk Baden Powell | Silicona emulsionada |
$ 1.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.000
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$ 29.000
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Total Neto
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$ 65.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.388
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$ 77.588
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.