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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5196-285-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RAA GS 52 Remodelación Sala Esterelización 5196-258-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IIª Brigada Aérea |
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Razón Social |
IIª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.978.670-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IIª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.978.670-K |
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Dirección de Facturación |
Piloto Alcayaga Nº 1749, Quintero, Región de Valparaíso |
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Comuna |
Quintero
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Impuesto |
797392 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Piloto Alcayaga Nº 1749, Quintero, Región de Valparaíso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CONSTAJ PROYECTOS |
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Razón Social |
CONSTAJ PROYECTOS ANGELO JIMENEZ E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.990.184-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CONSTAJ PROYECTOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102802
| Restauración de edificios, casas, señales o monumentos | 1 | Unidad | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REMODELACIÓN DE LA SALA DE ESTERILIZACIÓN: A.-Fabricación e instalación de mobiliario en melamina blanca (ITEMIZADO 1.1-1.2-1.3), B.-Carpintería de aluminio blanco (ITEMIZADO 2.1-2.2-2.3), C.- Pinturas (ITEMIZADO 3.1), D.-Retiro de escombros, aseo final y entrega. (ITEMIZADO 4.1-4.2-4.3).SE ADJUNTA BASES TÉCNICAS.
| CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REMODELACIÓN DE LA SALA DE ESTERILIZACIÓN: A.-Fabricación e instalación de mobiliario en melamina blanca, B.-Carpintería de aluminio blanco, C.- Pinturas y D.-Retiro de escombros, aseo final y entrega. |
$ 4.196.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.196.800
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$ 4.196.800
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Total Neto
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$ 4.196.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 797.392
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$ 4.994.192
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.