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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5196-354-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-06-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AB2034 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCS COMPUACION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5196-33-L121 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IIª Brigada Aérea |
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Razón Social |
IIª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.978.670-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IIª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.978.670-K |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL |
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Comuna |
Pudahuel
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Impuesto |
134159 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Alfredo |
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Razón Social |
ALFREDO FELLAY WITTENBERG
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R.U.T. |
14.282.938-k |
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Sucursal |
Alfredo |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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12191601
| Solventes de alcohol | 19 | Unidad | ALCOHOL ISOPROPILICO PURO 1 LT. | : ALCOHOL ISOPROPILICO PURO 1 LT.
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$ 7.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 150.100
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$ 150.100
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26121609
| Cable de redes | 4 | Unidad | CABLE HDMI-HDMI 1.8 METROS | : CABLE HDMI-HDMI 1.8 METROS
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$ 4.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.600
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$ 19.600
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26121609
| Cable de redes | 8 | Unidad | CABLE HDMI-HDMI 10 MTS | CABLE HDMI-HDMI 10 MTS |
$ 13.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 108.000
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$ 108.000
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47131502
| Paños de limpieza | 36 | Unidad | PAÑOS DE LIMPIEZA WYPALL X75 ROLLO 60 PAÑOS | PAÑOS DE LIMPIEZA WYPALL X75 ROLLO 60 PAÑOS
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$ 11.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 428.400
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$ 428.400
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Total Neto
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$ 706.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 134.159
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$ 840.259
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.