Orden de Compra. Nº5196-354-SE21 "AB2034 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCS COMPUACION"
Recuerde que el responsable del pago es IIª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5196-354-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2021
Nombre de la Orden de Compra AB2034 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCS COMPUACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5196-33-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IIª Brigada Aérea
Razón Social IIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.978.670-K
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001026500501000044170012152204009000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.978.670-K
Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL
Comuna Pudahuel
Impuesto 134159
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alfredo
Razón Social ALFREDO FELLAY WITTENBERG
R.U.T. 14.282.938-k
Sucursal Alfredo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191601
Solventes de alcohol19UnidadALCOHOL ISOPROPILICO PURO 1 LT.: ALCOHOL ISOPROPILICO PURO 1 LT. $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.100 $ 150.100
26121609
Cable de redes4UnidadCABLE HDMI-HDMI 1.8 METROS: CABLE HDMI-HDMI 1.8 METROS $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600
26121609
Cable de redes8UnidadCABLE HDMI-HDMI 10 MTS CABLE HDMI-HDMI 10 MTS $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
47131502
Paños de limpieza36UnidadPAÑOS DE LIMPIEZA WYPALL X75 ROLLO 60 PAÑOS PAÑOS DE LIMPIEZA WYPALL X75 ROLLO 60 PAÑOS $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.400 $ 428.400
Total Neto $ 706.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 134.159
TOTAL OC $ 840.259


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.