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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5196-412-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
G1013/14 Materiales para Sistema y tablero eléctrico. 5196-465-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IIª Brigada Aérea |
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Razón Social |
IIª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.978.670-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IIª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.978.670-K |
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Dirección de Facturación |
Aeropuerto A.M.B. Avda. Diego Barros Ortiz # 2.300 |
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Comuna |
Pudahuel
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Impuesto |
4788 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aeropuerto A.M.B. Avda. Diego Barros Ortiz # 2.300 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VP SPA |
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Razón Social |
TELECOMUNICACION Y TRANSPORTES VP SPA
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R.U.T. |
78.402.558-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VP SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162305
| Abrazaderas de montaje | 1 | Pack | Abrazaderas Caddy 20mm (pack de 50 unidades) | Abrazaderas Caddy 20mm (pack de 50 unidades) |
$ 15.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.200
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$ 15.200
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Total Neto
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$ 15.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 10.000
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IVA 19 %
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$ 4.788
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$ 29.988
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.