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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5196-429-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-05-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
GBA004-2020 ADQUISICIÓN DE ENVASES Y DESECHABLES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5196-99-L120 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IIª Brigada Aérea |
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Razón Social |
IIª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.978.670-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IIª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.978.670-K |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL |
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Comuna |
Pudahuel
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Impuesto |
41591 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Juan Carlos |
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Razón Social |
PREVEMAC LIMITADA
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R.U.T. |
76.715.879-3 |
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Sucursal |
Juan Carlos |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42131611
| Gorras de quirófano | 110 | Bolsa | COFIA GORROS DESECHABLES BLANCOS (BOLSA X 100 UD) | COFIA GORROS DESECHABLES BLANCOS (BOLSA X 100 UD) |
$ 1.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 218.900
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$ 218.900
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Total Neto
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$ 218.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.591
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$ 260.491
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.