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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5196-45-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-02-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de lavado de avión |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Contratacion de proveedor por seguridad e integridad de las autoridades
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IIª Brigada Aérea |
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Razón Social |
IIª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.978.670-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Aeropuerto A.M.B. Avda. Diego Barros Ortiz # 2.300 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IIª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.978.670-K |
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Dirección de Facturación |
Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua |
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Comuna |
Pudahuel
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Impuesto |
89052,62 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VHL |
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Razón Social |
COMERCIAL VHL LIMITADA
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R.U.T. |
76.693.550-8 |
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Sucursal |
VHL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111801
| Limpieza de embarcaciones o vehículos | 1 | Unidad | Limpieza profunda profundo de avión B-737 (922) de acuerdo al siguiente detalle: lavado de alfombra, aspirado profundo, aseo profundo y limpieza de cockpit | Limpieza profunda profundo de avión B-737 (922) de acuerdo al siguiente detalle: lavado de alfombra, aspirado profundo, aseo profundo y limpieza de cockpit |
$ 468.698,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 468.698
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$ 468.698
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Total Neto
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$ 468.698
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 89.053
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$ 557.751
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.