|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5196-474-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
14-05-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SAN009 ORDEN DE COMPRA DESDE 5196-98-L120 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5196-98-L120 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IIª Brigada Aérea |
|
Razón Social |
IIª Brigada Aérea
|
|
R.U.T. |
61.978.670-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
IIª Brigada Aérea
|
|
R.U.T. |
61.978.670-K |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL |
|
Comuna |
Pudahuel
|
|
Impuesto |
74100 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Awad Artículos Médicos |
|
Razón Social |
EDUARDO AWAD MANZUR
|
|
R.U.T. |
5.398.787-7 |
|
Sucursal |
Awad Artículos Médicos |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42281604
| Desinfectantes de la superficie médica | 60 | Pack | AEROSOL DESINFECTANTE 06 UNIDADES LYSOFORM O EQUIVALENTE | LYSOFORM, DESODORANTE DESINFECTANTE AEROSOL. 360 cc. JOHNSON, PACK x 2 uds |
$ 6.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 390.000
|
$ 390.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 390.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 74.100
|
|
$ 464.100
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.