Orden de Compra. Nº5196-475-SE20 "SAN009 ORDEN DE COMPRA DESDE 5196-98-L120"
Recuerde que el responsable del pago es IIª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5196-475-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-05-2020
Nombre de la Orden de Compra SAN009 ORDEN DE COMPRA DESDE 5196-98-L120
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5196-98-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IIª Brigada Aérea
Razón Social IIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.978.670-K
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002026006001000044140012152204007000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.978.670-K
Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL
Comuna Pudahuel
Impuesto 131972,1
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR
Razón Social MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR
R.U.T. 11.467.283-1
Sucursal MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131609
Magos para escobas o traperos10UnidadMOPERO AVIÓN 90 CMREPUESTO MOPA SECA 90 CM AVIÓN CLEANPROFF. $ 3.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.680 $ 35.680
47131609
Magos para escobas o traperos30UnidadTRAPERO CON OJALTRAPERO SIMPLE CON OJAL 50 X 70 ROMMEL ALGODÓN $ 507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.210 $ 15.210
47131604
Escobas20UnidadESCOBILLÓNESCOBILLON PLÁSTICO TRADICIONAL MULTIUSO ROMMEL CON MANGO $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.400 $ 16.400
14111703
Toallas de papel50PackTOALLA DE PAPEL ROLLO X 02 200 METROS ELITE O EQUIVALENTETOALLA PAPEL GOFRADO 2 X 200 MTS. BIOPAPER $ 5.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.000 $ 264.000
12141901
Cloro Cl10BidónBIDON CLORO 5 LITROSCLORO TRADICIONAL CLEANPROFF 5 LT. $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
47121701
Bolsas de basura200PackBOLSA DE BASURA 50 X 70 . 10 UNIDADESBOLSA BASURA NEGRA BM 50 X 70 CM. X 10 UNIDADES $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
47131502
Paños de limpieza50UnidadPAÑOS AMARILLO MULTIUSOPAŃO ABSORBENTE MULTIUSO TIPO DANZARINA ROMMEL 40 X 38 CM. AMARILLO $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
14111704
Papel higiénico20PaquetePAPEL HIGIENICO ELITE BLANCO PAQUETE DE 6 UNIDADES O EQUIVALENTEPAPEL HIGIÉNICO JUMBO 6 ROLLOS 600 MT. BIOPAPER $ 9.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.000 $ 186.000
47121605
Limpiadores de suelo15UnidadLIMPIA PISO LYSOFORM O EQUIVALENTELIMPIADOR PISO 900 CC SAPOLIO DIFERENTES AROMAS. $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250
47131805
Limpiadores de uso general30UnidadLIMPIA VIDRIOS LIMPIAVIDRIOS MULTIUSO 500 CC. SAPOLIO DPYPACK. $ 515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.450 $ 15.450
27112004
Palas10UnidadPALA PARA ASEOPALA ASEO PLÁSTICA MANGO LARGO ROMMEL $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
47131805
Limpiadores de uso general15UnidadLIMPIADOR CREMA CIF O EQUIVALENTELIMPIADOR CREMA 750 GR SAPOLIO TRADICIONAL $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.550 $ 14.550
47131810
Productos para lavar platos10BidónLAVALOZA 5 LITROS VIRGINIA O EQUIVALENTELAVALOZA LIQUIDO BIDÓN 5 LT. ECO CLEANPROFF $ 4.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.600 $ 40.600
Total Neto $ 694.590
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 131.972
TOTAL OC $ 826.562


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.