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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5196-583-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-09-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AB2094 Cambio de tablero eléctrico L.P. 5196-159-L117 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5196-159-L117 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IIª Brigada Aérea |
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Razón Social |
IIª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.978.670-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Aeropuerto A.M.B. Avda. Diego Barros Ortiz # 2.300 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IIª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.978.670-K |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL |
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Comuna |
Pudahuel
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Impuesto |
420196,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Vatten SpA |
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Razón Social |
VATTEN INGENIERIA SPA
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R.U.T. |
76.246.676-7 |
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Sucursal |
Vatten SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121108
| Accesorios del panel de control o distribución | 1 | Unidad | SERVICIO DE CAMBIO DE TABLERO SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGÚN ANTECEDENTES TÉCNICOS EN BASES DE LICITACION | Cambio de tablero eléctrico, materiales y actividades a realizar en archivo adjunto |
$ 2.211.560,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.211.560
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$ 2.211.560
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Total Neto
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$ 2.211.560
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 420.196
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$ 2.631.756
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.