Orden de Compra. Nº5196-62-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 5196-619-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es IIª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5196-62-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-01-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5196-619-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Servicio de Mantto. de centrales de aire acond., y equipos de aire/acond. tipo Split para G10, PM, Nº Sol. 85/07. (El proveedor debe ver la Base Adm. y certificar su revisión)
Proveniente de Licitación 5196-619-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IIª Brigada Aérea
Razón Social IIª Brigada Aérea
R.U.T. 61978670-K
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto A.M.B. S/Nº, IIª Brigada Aérea, Casilla 66 Pudahuel (Aerop. Intern. A
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IIª Brigada Aérea
R.U.T. 61978670-K
Dirección de Facturación Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua
Comuna -1
Impuesto 46265
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social HECTOR GABRIEL GODOY NUNEZ
R.U.T. 13.273.100-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado1UnidadServicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionadoServ. Mantto. centrales aire acond. y equipos aire/acond. split . Frecuencia trimestr.(Limp. de filtros,rev. carga refrig.,chequeo sist. electricos,lavado a unid. inter. y exter.,limp. condensadores unid. int.,chequeos de func.,mantto.anual equipos.) $ 243.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.500 $ 243.500
Total Neto $ 243.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.265
TOTAL OC $ 289.765


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.