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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5196-62-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-01-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 5196-619-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Servicio de Mantto. de centrales de aire acond., y equipos de aire/acond. tipo Split para G10, PM, Nº Sol. 85/07. (El proveedor debe ver la Base Adm. y certificar su revisión) |
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Proveniente de Licitación
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5196-619-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IIª Brigada Aérea |
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Razón Social |
IIª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61978670-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Aeropuerto A.M.B. S/Nº, IIª Brigada Aérea, Casilla 66 Pudahuel (Aerop. Intern. A |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IIª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61978670-K |
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Dirección de Facturación |
Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
46265 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
HECTOR GABRIEL GODOY NUNEZ
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R.U.T. |
13.273.100-4 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 1 | Unidad | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | Serv. Mantto. centrales aire acond. y equipos aire/acond. split . Frecuencia trimestr.(Limp. de filtros,rev. carga refrig.,chequeo sist. electricos,lavado a unid. inter. y exter.,limp. condensadores unid. int.,chequeos de func.,mantto.anual equipos.) |
$ 243.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 243.500
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$ 243.500
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Total Neto
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$ 243.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 46.265
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$ 289.765
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.