|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5196-650-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-06-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
GA002-2019 ORDEN DE COMPRA DESDE 5196-79-L119 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5196-79-L119 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IIª Brigada Aérea |
|
Razón Social |
IIª Brigada Aérea
|
|
R.U.T. |
61.978.670-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
IIª Brigada Aérea
|
|
R.U.T. |
61.978.670-K |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL |
|
Comuna |
Pudahuel
|
|
Impuesto |
216600 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Superbidon Limitada |
|
Razón Social |
Comercializadora de Envases Industriales Limitada
|
|
R.U.T. |
76.048.145-9 |
|
Sucursal |
Superbidon Limitada |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
24112109
| Tambores no metálicos | 40 | Unidad | TAMBORES PLÁSTICOS NUEVOS 208 LITROS 1 L-RING 2 BOCAS 2" 55 GALONES COLOR AZUL, CERTIFICACIÓN UN-1H1 | TAMBOR 208 LTS 1 L-RING 2 BOCAS 2 55 GALONES
MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDAD, ALTO PESO MOLECULAR
CAPACIDAD : 208 L
SUPERFICIE: ELANILLADA
CERTIFICACIÓN UN-1H1
VALOR INCLUYE COSTO POR TRASLADO ÁREA METROPOLITANA, PLAZO DE ENTREGA DOS DÍAS, VALIDE |
$ 28.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.140.000
|
$ 1.140.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.140.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 216.600
|
|
$ 1.356.600
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.