Orden de Compra. Nº5196-683-SE14 "Termos electricos"
Recuerde que el responsable del pago es IIª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5196-683-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-08-2014
Nombre de la Orden de Compra Termos electricos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IIª Brigada Aérea
Razón Social IIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.978.670-K
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto A.M.B. Avda. Diego Barros Ortiz # 2.300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.978.670-K
Dirección de Facturación Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua
Comuna Pudahuel
Impuesto 31255,38
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN HAPP Y CIA S A
Razón Social JUAN HAPP Y CIA S A
R.U.T. 81.127.000-8
Sucursal JUAN HAPP Y CIA S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101714
Dispensadores de agua caliente o termos2UnidadTERMO ELECTRICO IMPORTADO 50LTS CÓDIGO TEIM0003TERMO ELECTRICO IMPORTADO 50LTS CÓDIGO TEIM0003 $ 82.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.502 $ 164.502
Total Neto $ 164.502
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.255
TOTAL OC $ 195.757


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.