Orden de Compra. Nº5196-769-SE24 "AB2067 ART FERRETERIA DESDE 5196-90-L124"
Recuerde que el responsable del pago es IIª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5196-769-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-07-2024
Nombre de la Orden de Compra AB2067 ART FERRETERIA DESDE 5196-90-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5196-90-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IIª Brigada Aérea
Razón Social IIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.978.670-K
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001026500505000022509042152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.978.670-K
Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL
Comuna Pudahuel
Impuesto 33415,7332
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S.A.
R.U.T. 96.792.430-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201511
Cinta adhesiva de tela metálica10UnidadCinta aisladora vinílica de 20mts5925649 CINTA AISL NEG 19MMX20M PRO 5U $ 637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.370 $ 6.370
40142604
Codos de tubo64UnidadCodo canaletas verticales color cafe0001-01 Genérico para oferta x Producto $ 1.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.208 $ 94.225
30103605
Tablas de madera24UnidadPino cepillado seco 2x3" x 3.20mts52760 OSB ESTRUCTURAL 9,5MM 122X244 $ 2.968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.232 $ 71.223
30111601
Cemento2SacoSaco de pegamento para cerámica (bekron da)0001-02 Genérico para oferta x Línea 2 $ 2.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.054 $ 4.054
Total Neto $ 175.872
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.416
TOTAL OC $ 209.288


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.