Orden de Compra. Nº5196-802-SE17 "UTAFE046 VESTUARIO TACTICO 5196-218-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es IIª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5196-802-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2017
Nombre de la Orden de Compra UTAFE046 VESTUARIO TACTICO 5196-218-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5196-218-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IIª Brigada Aérea
Razón Social IIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.978.670-K
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto A.M.B. Avda. Diego Barros Ortiz # 2.300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.978.670-K
Dirección de Facturación Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua
Comuna Pudahuel
Impuesto 80469,18
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Protactical
Razón Social INVERSIONES RETA LIMITADA
R.U.T. 76.065.207-5
Sucursal Protactical
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario18UnidadCinturón BLS Molle color multicam Flyye o equivalenteCinturón BLS Molle Flyye $ 23.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423.522 $ 423.522
Total Neto $ 423.522
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.469
TOTAL OC $ 503.991


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.