Orden de Compra. Nº5196-868-CM16 "GA045 Equipos de escritorio"
Recuerde que el responsable del pago es IIª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5196-868-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2016
Nombre de la Orden de Compra GA045 Equipos de escritorio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IIª Brigada Aérea
Razón Social IIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.978.670-K
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto A.M.B. Avda. Diego Barros Ortiz # 2.300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.978.670-K
Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL
Comuna Pudahuel
Impuesto 9635,6106
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23101502
2239-4-LP14
Perforadoras1 (1006694) PERFORADORA RHEIN GRANDE 30 HJS. UNIDAD 1024694(1006694) PERFORADORA RHEIN GRANDE 30 HJS. UNIDAD; Código: U378319;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.579 $ 3.579
23101502
2239-4-LP14
Perforadoras1 (1006698) PERFORADORA TORRE METALICO GRANDE 138 UNIDAD 1024698(1006698) PERFORADORA TORRE METALICO GRANDE 138 UNIDAD; Código: R400324;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.905 $ 6.905
44102801
2239-4-LP14
Plastificadoras1 (1109436) PLASTIFICADORA LAVORO U370364 UNIDAD 1129436(1109436) PLASTIFICADORA LAVORO U370364 UNIDAD; Código: U370364;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 40.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.742 $ 40.742
Total Neto $ 51.226
Descuento $ 512
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.636
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 60.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.