Orden de Compra. Nº
5196-879-CM12
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Insumos de aseo G.A.
"
Recuerde que el responsable del pago es IIª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5196-879-CM12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-12-2012
Nombre de la Orden de Compra
Insumos de aseo G.A.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IIª Brigada Aérea
Razón Social
IIª Brigada Aérea
R.U.T.
61.978.670-K
Dirección de Unidad de Compra
Aeropuerto A.M.B. Avda. Diego Barros Ortiz # 2.300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IIª Brigada Aérea
R.U.T.
61.978.670-K
Dirección de Facturación
Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua
Comuna
Pudahuel
Impuesto
24585,8043
Dirección de Envío de la Factura
Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
78.906.980-8
Sucursal
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general
10
(30338) LIMPIADOR TUTTI VIDRIOS GATILLO 500 CC 32375
(30338) LIMPIADOR TUTTI VIDRIOS GATILLO 500 CC; Código: ;Región : RM
$ 836,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.360
$ 8.360
47131602
Traperos
10
(70234) TRAPERO PAMPA ALGODÓN CON OJAL 72271
(70234) TRAPERO PAMPA ALGODÓN CON OJAL ; Código: ;Región : RM
$ 649,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.490
$ 6.490
12141901
Cloro Cl
24
(116154) CLORO LLABRES GEL 1 lt 116170
(116154) CLORO LLABRES GEL 1 lt ; Código: ;Región : RM
$ 673,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.152
$ 16.152
14111703
Toallas de papel
3
(210973) TOALLA DE PAPEL PISA 280m ROLLO GOFRADO 2 ROLLOS 210973
(210973) TOALLA DE PAPEL PISA 280m ROLLO GOFRADO 2 ROLLOS; Código: ;Región : RM
$ 7.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.800
$ 22.800
47131803
Desinfectantes domésticos
6
(211352) DESINFECTANTE VIRGINIA AEROSOL 360 CC. LAVANDA 211352
(211352) DESINFECTANTE VIRGINIA AEROSOL 360 CC. LAVANDA; Código: ;Región : RM
$ 1.373,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.238
$ 8.238
47131805
Limpiadores de uso general
6
(645788) LIMPIADOR CIF CREMA 375 CC UNIDAD 645794
(645788) LIMPIADOR CIF CREMA 375 CC UNIDAD; Código: CIF375;Región : RM
$ 875,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.250
$ 5.250
47131805
Limpiadores de uso general
10
(673649) LIMPIA PISOS VIRGINIA PISO FLOTANTE 900 ML 674011
(673649) LIMPIA PISOS VIRGINIA PISO FLOTANTE 900 ML; Código: VAGRSG;Región : RM
$ 2.841,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.410
$ 28.410
47131502
Bayetas o trapos de limpieza
5
(679159) PANO CMD SPONGI ANTIBACTERIAL PACK 5 UNIDADES 679496
(679159) PANO CMD SPONGI ANTIBACTERIAL PACK 5 UNIDADES; Código: CMDSPONGI;Región : RM
$ 1.510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.550
$ 7.550
47131803
Desinfectantes domésticos
1
(680363) DESINFECTANTE TUTTI AMONIACLORO 12 UNIDADES 681062
(680363) DESINFECTANTE TUTTI AMONIACLORO 12 UNIDADES; Código: AMTUTTI;Región : RM
$ 10.711,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.711
$ 10.711
47131803
Desinfectantes domésticos
12
(770821) DESINFECTANTE LYSOL LIMPIADOR DESINFECTANTE 1.8 LITROS 774194
(770821) DESINFECTANTE LYSOL LIMPIADOR DESINFECTANTE 1.8 LITROS; Código: 000002;Región : RM
$ 1.620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.440
$ 19.440
Total Neto
$ 133.401
Descuento
$ 4.002
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 24.586
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 153.985
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.