Orden de Compra. Nº
5196-965-SE18
"
IPA012 MATERIALES DE FERRETERIA
"
Recuerde que el responsable del pago es IIª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5196-965-SE18
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-10-2018
Nombre de la Orden de Compra
IPA012 MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IIª Brigada Aérea
Razón Social
IIª Brigada Aérea
R.U.T.
61.978.670-K
Dirección de Unidad de Compra
Aeropuerto A.M.B. Avda. Diego Barros Ortiz # 2.300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001026160000000022509012152204010000 del sistema SAFI-FACH.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IIª Brigada Aérea
R.U.T.
61.978.670-K
Dirección de Facturación
AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL
Comuna
Pudahuel
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Manuel Alejandro
Razón Social
MANUEL ALEJANDRO NORAMBUENA HORMAZABAL
R.U.T.
16.018.063-3
Sucursal
Manuel Alejandro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
4
Galón
OLEO BLANCO OPACO SEGÚN COT. N° 170
OLEO BLANCO OPACO SEGÚN COT. N° 170
$ 24.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.000
$ 96.000
31211701
Esmaltes
10
Galón
ESMALTE AL AGUA GALON BASE X SEGÚN COT. N° 170
ESMALTE AL AGUA GALON BASE X SEGÚN COT. N° 170
$ 24.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 240.000
$ 240.000
31211701
Esmaltes
10
Galón
ESMALTE AL AGUA GALON BLANCO SEGÚN COT. N° 170
ESMALTE AL AGUA GALON BLANCO SEGÚN COT. N° 170
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
31211701
Esmaltes
2
Galón
ESMALTE SINETICO CAFÉ MORO BASE R SEGÚN COT. N° 170
ESMALTE SINETICO CAFÉ MORO BASE R SEGÚN COT. N° 170
$ 27.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.000
$ 55.000
15121802
Lubricantes anticorrosivos
1
Galón
ANTICORROSIVO GALON NEGRO SEGÚN COT. N° 170
ANTICORROSIVO GALON NEGRO SEGÚN COT. N° 170
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
24121802
Latas de pintura o barniz
2
Galón
BARNIZ SECADO RAPIDO (MW033) SEGÚN COT. N° 170
BARNIZ SECADO RAPIDO (MW033) SEGÚN COT. N° 170
$ 30.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
31211906
Rodillos de pintar
10
Unidad
RODILLO CHIPORRO NATURAL 18 SEGÚN COT. N° 170
RODILLO CHIPORRO NATURAL 18 SEGÚN COT. N° 170
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
31211906
Rodillos de pintar
4
Unidad
RODILLO ESPUMA SEGÚN COT. N° 170
RODILLO ESPUMA SEGÚN COT. N° 170
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHA 1" SEGÚN COT. N° 170
BROCHA 1" SEGÚN COT. N° 170
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
31211904
Brochas
6
Unidad
BROCHA 4" SEGÚN COT. N° 170
BROCHA 4" SEGÚN COT. N° 170
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
31211909
Bandejas de pintura
4
Unidad
BANDEJA PLASTICA SEGÚN COT. N° 170
BANDEJA PLASTICA SEGÚN COT. N° 170
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
31211604
Diluyentes para pinturas
2
Litro
AGUARRAS MINERAL SEGÚN COT. N° 170
AGUARRAS MINERAL SEGÚN COT. N° 170
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
Total Neto
$ 773.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 773.000
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.