Orden de Compra. Nº5196-965-SE18 "IPA012 MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es IIª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5196-965-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-10-2018
Nombre de la Orden de Compra IPA012 MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IIª Brigada Aérea
Razón Social IIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.978.670-K
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto A.M.B. Avda. Diego Barros Ortiz # 2.300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001026160000000022509012152204010000 del sistema SAFI-FACH.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.978.670-K
Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL
Comuna Pudahuel
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Manuel Alejandro
Razón Social MANUEL ALEJANDRO NORAMBUENA HORMAZABAL
R.U.T. 16.018.063-3
Sucursal Manuel Alejandro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas4GalónOLEO BLANCO OPACO SEGÚN COT. N° 170OLEO BLANCO OPACO SEGÚN COT. N° 170 $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
31211701
Esmaltes10GalónESMALTE AL AGUA GALON BASE X SEGÚN COT. N° 170ESMALTE AL AGUA GALON BASE X SEGÚN COT. N° 170 $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
31211701
Esmaltes10GalónESMALTE AL AGUA GALON BLANCO SEGÚN COT. N° 170ESMALTE AL AGUA GALON BLANCO SEGÚN COT. N° 170 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
31211701
Esmaltes2GalónESMALTE SINETICO CAFÉ MORO BASE R SEGÚN COT. N° 170ESMALTE SINETICO CAFÉ MORO BASE R SEGÚN COT. N° 170 $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
15121802
Lubricantes anticorrosivos1GalónANTICORROSIVO GALON NEGRO SEGÚN COT. N° 170ANTICORROSIVO GALON NEGRO SEGÚN COT. N° 170 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
24121802
Latas de pintura o barniz2GalónBARNIZ SECADO RAPIDO (MW033) SEGÚN COT. N° 170BARNIZ SECADO RAPIDO (MW033) SEGÚN COT. N° 170 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRODILLO CHIPORRO NATURAL 18 SEGÚN COT. N° 170RODILLO CHIPORRO NATURAL 18 SEGÚN COT. N° 170 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLO ESPUMA SEGÚN COT. N° 170RODILLO ESPUMA SEGÚN COT. N° 170 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
31211904
Brochas4UnidadBROCHA 1" SEGÚN COT. N° 170BROCHA 1" SEGÚN COT. N° 170 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
31211904
Brochas6UnidadBROCHA 4" SEGÚN COT. N° 170BROCHA 4" SEGÚN COT. N° 170 $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
31211909
Bandejas de pintura4UnidadBANDEJA PLASTICA SEGÚN COT. N° 170BANDEJA PLASTICA SEGÚN COT. N° 170 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
31211604
Diluyentes para pinturas2LitroAGUARRAS MINERAL SEGÚN COT. N° 170AGUARRAS MINERAL SEGÚN COT. N° 170 $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
Total Neto $ 773.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 773.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.