Orden de Compra. Nº5198-7-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5198-1-L110"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5198-7-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-01-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5198-1-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5198-1-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienestar del Personal
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra Avda. Ecuador 3412
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Avda. L. B. Ohiggins 3363
Comuna Estación Central
Impuesto 285000
Dirección de Envío de la Factura Avda. L. B. Ohiggins 3363
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aki Servicios Publicitarios
Razón Social DEBBIE ELIZABETH CARRASCO CASTILLO
R.U.T. 14.186.689-3
Sucursal Aki Servicios Publicitarios
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141605
Regalos publicitarios200UnidadSET DE COPAS SEGUN REQUERIMIENTOS TECNICOS  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000
Total Neto $ 1.500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 285.000
TOTAL OC $ 1.785.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.