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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5198-81-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5198-76-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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R.U.T. |
60.911.000-7 |
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Dirección de Facturación |
AV. ORIENTE N° 22 INTERIOR DEL CAMPUS USACH- ESTACION CENTRAL |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. ORIENTE N° 22 INTERIOR DEL CAMPUS USACH- ESTACION CENTRAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Parque Safari Chile S.A.C |
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Razón Social |
PARQUE SAFARI CHILE S.A.C.
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R.U.T. |
76.041.632-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Parque Safari Chile S.A.C |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90151503
| Parques zoológicos | 113 | Unidad | EL DEPARTAMENTO REQUIERE ADQUIRIR 113 ENTRADAS PARA SAFARI DE RANCAGUA SEGÚN DETALLE:
TIPO DE ENTRADA UNIDADES
GENERAL 39
FELINOS 27
HERBIVOROS 18
JURASICO 11
EXPEDITION 18
TOTAL 113 | TIPO DE ENTRADA UNIDADES
GENERAL 39
FELINOS 27
HERBIVOROS 18
JURASICO 11
EXPEDITION 18
TOTAL 113 |
$ 5.791,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 654.383
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$ 654.383
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Total Neto
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$ 654.383
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 654.383
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.