Orden de Compra. Nº520149-1668-SE13 "PSC_PCN°465_ACADE_Podium"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de Relaciones Exteriores
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 520149-1668-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-08-2013
Nombre de la Orden de Compra PSC_PCN°465_ACADE_Podium
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DICOMPRAS
Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores
R.U.T. 60.601.000-1
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores
R.U.T. 60.601.000-1
Dirección de Facturación Bombero Salas Nº 1345
Comuna Santiago Centro
Impuesto 50730
Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas Nº 1345
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Acril
Razón Social ANA LUISA RAMOS PEREZ
R.U.T. 4.437.548-6
Sucursal Centro Acril
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101712
Pedestales1UnidadPodium AcrílicoPodium Acrílico $ 267.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.000 $ 267.000
Total Neto $ 267.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.730
TOTAL OC $ 317.730


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.