|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
520149-1853-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
20-10-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
IMR_DINFOCOM_Memo_689_22.05.006_000042 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
520149-115-LP13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Subsecretaria de Relaciones Exteriores
|
|
R.U.T. |
60.601.000-1 |
|
Dirección de Facturación |
Teatinos 180, Piso 2 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
9742390,98 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos 180, Piso 2 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A |
|
Razón Social |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A
|
|
R.U.T. |
96.806.980-2 |
|
Sucursal |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
83111603
| Servicios de telefonía móvil | 1 | Unidad no definida | Servicio de Telefonía Móvil, período 01 al 30 de Septiembre 2016. Factura 27859981 | Servicio de Telefonía Móvil, período 01 al 30 de Septiembre 2016. Factura 27859981 |
$ 45.742.076,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 45.742.076
|
$ 45.742.076
|
83111603
| Servicios de telefonía móvil | 1 | Unidad no definida | Servicio de Telefonía Móvil, período 01 al 30 de Septiembre 2016. Factura 27859982 | Servicio de Telefonía Móvil, período 01 al 30 de Septiembre 2016. Factura 27859982 |
$ 5.533.666,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.533.666
|
$ 5.533.666
|
|
|
Total Neto
|
$ 51.275.742
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 9.742.391
|
|
$ 61.018.133
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.