Orden de Compra. Nº520149-192-SE14 "JRC_Memo 243-275_DINFRA_Mant. Sist. Climatización"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de Relaciones Exteriores
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 520149-192-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-02-2014
Nombre de la Orden de Compra JRC_Memo 243-275_DINFRA_Mant. Sist. Climatización
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 520149-14-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DICOMPRAS
Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores
R.U.T. 60.601.000-1
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores
R.U.T. 60.601.000-1
Dirección de Facturación Teatinos 180, Piso 2
Comuna Santiago Centro
Impuesto 435764,81
Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, Piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Termofrio S. A. - Casa Matriz
Razón Social SOCIEDAD DE INGENIERIA Y MONTAJES TERMOFRIO LIMITA
R.U.T. 86.242.400-k
Sucursal Termofrio S. A. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació1Unidad no definidaServicio por suministro e instalación de motor a Unidad de Equipo Stulz. Factura N°14587.Servicio por suministro e instalación de motor a Unidad de Equipo Stulz. Factura N°14587. $ 1.126.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.126.100 $ 1.126.100
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació1Unidad no definidaServicio Reparación Bomba de Agua Helada N°2, Circuito Calendario. Factura N°14671.Servicio Reparación Bomba de Agua Helada N°2, Circuito Calendario. Factura N°14671. $ 1.167.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.167.399 $ 1.167.399
Total Neto $ 2.293.499
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 435.765
TOTAL OC $ 2.729.264


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.