Orden de Compra. Nº520149-2000-SE10 "SAA/DINFOCOM/MANTENCIÓN IMPRESORAS"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE RELACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 520149-2000-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-11-2010
Nombre de la Orden de Compra SAA/DINFOCOM/MANTENCIÓN IMPRESORAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 520149-40-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DICOMPRAS
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE RELACION
R.U.T. 60.601.000-1
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE RELACION
R.U.T. 60.601.000-1
Dirección de Facturación Bombero Salas Nº 1345
Comuna Santiago Centro
Impuesto 0,5206
Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas Nº 1345
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORGE LUIS ROMAN HERRERA
Razón Social JORGE LUIS ROMAN HERRERA
R.U.T. 6.697.302-6
Sucursal JORGE LUIS ROMAN HERRERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212102
Impresoras de matriz de puntos1Unidad Mantención correctiva impresoras (2 equipos) UF 2,74 UF 0,00 UF 0,00 UF 2,7400 UF 2,7400
Total Neto UF 2,7400
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 0,5206
TOTAL OC UF 3,2606


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.