Orden de Compra. Nº520149-211-SE22 "SLA_PC N°1317_DEPREV_Inoculación de vacunas "
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 520149-211-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-11-2022
Nombre de la Orden de Compra SLA_PC N°1317_DEPREV_Inoculación de vacunas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 520149-39-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DICOMPRAS
Razón Social SUBSECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
R.U.T. 60.601.000-1
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1691 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
R.U.T. 60.601.000-1
Dirección de Facturación Bombero Salas Nº 1345
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas Nº 1345
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CEM HTS
Razón Social CENTRO MEDICO HTS S.A.
R.U.T. 76.481.620-K
Sucursal CEM HTS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73101702
Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos1GlobalServicio de inoculación de vacunas para funcionarios de esta Secretaría de Estado enviados en comisión de servicios o destinados a países con riesgos endémicos y a las cargas legales reconocidas por la instituciónConvenio de Suministro por 3 años hasta por una suma máxima de $15.000.000.- o hasta agotarse los recursos. Vigente desde el 21/11/2022. $ 15.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000.000 $ 15.000.000
Total Neto $ 15.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 15.000.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.