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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
520149-2186-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-11-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MVG_PC N° 2117_DIRASAD_Materiales de Oficina |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Subsecretaria de Relaciones Exteriores
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R.U.T. |
60.601.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Teatinos 180, Piso 2 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
21714,28566 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos 180, Piso 2 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ordaz ltda |
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Razón Social |
IMPRESOS ORDAZ LIMITADA
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R.U.T. |
76.090.509-7 |
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Sucursal |
Ordaz ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44111905
| Pizarras para plumón y accesorios | 1 | Unidad no definida | Materiales de oficina, según presupuesto N° 0000253 | Materiales de oficina, según presupuesto N° 0000253 |
$ 114.286,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 114.286
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$ 114.286
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Total Neto
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$ 114.286
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 21.714
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$ 136.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.