Orden de Compra. Nº520149-2215-SE16 "IMR_DINFOCOM_Memo_798_22.05.006_000042"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de Relaciones Exteriores
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 520149-2215-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-11-2016
Nombre de la Orden de Compra IMR_DINFOCOM_Memo_798_22.05.006_000042
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 520149-115-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DICOMPRAS
Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores
R.U.T. 60.601.000-1
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores
R.U.T. 60.601.000-1
Dirección de Facturación Teatinos 180, Piso 2
Comuna Santiago Centro
Impuesto 5003912,96
Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, Piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A
Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A
R.U.T. 96.806.980-2
Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83111603
Servicios de telefonía móvil1Unidad no definidaServicio de Telefonía Móvil, período 01 al 31 de Octubre 2016. Factura 20279840Servicio de Telefonía Móvil, período 01 al 31 de Octubre 2016. Factura 20279840 $ 23.173.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.173.005 $ 23.173.005
83111603
Servicios de telefonía móvil1Unidad no definidaServicio de Telefonía Móvil, período 01 al 31 de Octubre 2016. Factura 20279841Servicio de Telefonía Móvil, período 01 al 31 de Octubre 2016. Factura 20279841 $ 3.163.379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.163.379 $ 3.163.379
Total Neto $ 26.336.384
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.003.913
TOTAL OC $ 31.340.297


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.