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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
520149-2302-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-12-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TCS_PC 2336_DIPRO_Libros stock obsequios Giras |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Subsecretaria de Relaciones Exteriores
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R.U.T. |
60.601.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Bombero Salas Nº 1345 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
794331,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bombero Salas Nº 1345 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Kactus Digital |
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Razón Social |
KACTUS FOTO DIGITAL LIMITADA
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R.U.T. |
77.239.550-7 |
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Sucursal |
Kactus Digital |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202203
| Vino | 1 | Global | Libros diferentes autores, de acuerdo al detalle señalado en
Resolución Exenta N°420. | Libros diferentes autores, de acuerdo al detalle señalado en
Resolución Exenta N°420. |
$ 4.180.690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.180.690
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$ 4.180.690
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Total Neto
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$ 4.180.690
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 794.331
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$ 4.975.021
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.