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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
520149-2364-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
30-12-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PASAJES AÉREOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE RELACION
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R.U.T. |
60.601.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Teatinos 180, Piso 2 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos 180, Piso 2 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ANDINA DEL SUD LTDA |
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Razón Social |
AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD LIMITADA
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R.U.T. |
87.747.300-7 |
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Sucursal |
ANDINA DEL SUD LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos | 1 | Unidad no definida | PASAJES AÉREOS SEGÚN FACTURAS 89672-159394-90786-160819-162041-160451-160549-160551-160548-160550-161255-161650-162238-162227-160552-160816-160199-160448-160361-160669-159929-161527-160823-160824-161930-161167-161165-91241-91243-91273-91967-91966-161931-161530-161528-161523-161643-161644-161645-91738-161641-91622-160526 | PASAJES AÉREOS SEGÚN FACTURAS 89672-159394-90786-160819-162041-160451-160549-160551-160548-160550-161255-161650-162238-162227-160552-160816-160199-160448-160361-160669-159929-161527-160823-160824-161930-161167-161165-91241-91243-91273-91967-91966-161931- |
US$ 163.715,35
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 163.715,35
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US$ 163.715,35
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Total Neto
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US$ 163.715,35
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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Exento 0 %
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US$ 0,00
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US$ 163.715,35
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.