Orden de Compra. Nº520149-2513-SE12 "MFP_MEMO 4196_DIPRO_Administración salones oficial"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de Relaciones Exteriores
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 520149-2513-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-12-2012
Nombre de la Orden de Compra MFP_MEMO 4196_DIPRO_Administración salones oficial
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 520149-39-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DICOMPRAS
Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores
R.U.T. 60.601.000-1
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores
R.U.T. 60.601.000-1
Dirección de Facturación Bombero Salas Nº 1345
Comuna Santiago Centro
Impuesto 758167,07
Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas Nº 1345
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO DIAZ Y COMPANIA LIMIT - Casa Matriz
Razón Social FERNANDO DIAZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.359.390-6
Sucursal FERNANDO DIAZ Y COMPANIA LIMIT - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111603
Salas de reuniones o banquetes1UnidadServicio de cafetería en salones oficiales del aeropuerto. Horario normal y horario extraordinario. Mes de Noviembre de 2012.Servicio de cafetería en salones oficiales del aeropuerto. Horario normal y horario extraordinario. Mes de Noviembre de 2012. $ 3.990.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990.353 $ 3.990.353
Total Neto $ 3.990.353
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 758.167
TOTAL OC $ 4.748.520


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.