Orden de Compra. Nº
520149-2631-SE09
"
Adquisicion de Productos Promocionales
"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría de R.R.E.E.
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
520149-2631-SE09
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
31-12-2009
Nombre de la Orden de Compra
Adquisicion de Productos Promocionales
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
520149-410-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DICOMPRAS
Razón Social
Subsecretaría de R.R.E.E.
R.U.T.
60.601.000-1
Dirección de Unidad de Compra
TEATINOS 180, PISO 5
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Subsecretaría de R.R.E.E.
R.U.T.
60.601.000-1
Dirección de Facturación
Teatinos 180, Piso 2
Comuna
Santiago Centro
Impuesto
5712540
Dirección de Envío de la Factura
Teatinos 180, Piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Polvora comunicaciones
Razón Social
POLVORA COMUNICACIONES LTDA
R.U.T.
76.751.650-9
Sucursal
Polvora comunicaciones
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo
2000
Unidad
Taco y Base de Madera, según Res. Ex. Nº271, Ítem II Bases Técnicas.
Taco y Base de Madera, según Res. Ex. Nº271, Ítem II Bases Técnicas.
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000.000
$ 2.000.000
44102902
Accesorios de almacenaje para máquinas de oficina
900
Unidad
Pendrive 2 GB, según Res. Ex. Nº271, Ítem II Bases Técnicas.
Pendrive 2 GB, según Res. Ex. Nº271, Ítem II Bases Técnicas.
$ 7.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.885.000
$ 6.885.000
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices
200
Unidad
Juego Lápices Aplicación, según Res. Ex. Nº271, Ítem II Bases Técnicas.
Juego Lápices Aplicación, según Res. Ex. Nº271, Ítem II Bases Técnicas.
$ 4.830,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 966.000
$ 966.000
44121701
Lápiz pasta
2000
Unidad
Bolígrafos, según Res. Ex. Nº271, Ítem II Bases Técnicas.
Bolígrafos, según Res. Ex. Nº271, Ítem II Bases Técnicas.
$ 920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.840.000
$ 1.840.000
46182305
Cordón con autorecogida
5000
Unidad
Lanyard con luz, según Res. Ex. Nº271, Ítem II Bases Técnicas.
Lanyard con luz, según Res. Ex. Nº271, Ítem II Bases Técnicas.
$ 560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.800.000
$ 2.800.000
48101919
Tapas o jarras o tazas o vasos de servicios de alimentación
3500
Unidad
Tazón cerámica recto, según Res. Ex. Nº271, Ítem II Bases Técnicas.
Tazón cerámica recto, según Res. Ex. Nº271, Ítem II Bases Técnicas.
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.550.000
$ 4.550.000
53102902
Prendas de deporte y buzos de hombre
2000
Unidad
Poleras de hombre y mujer, según Res. Ex. Nº271, Ítem II Bases Técnicas.
Poleras de hombre y mujer, según Res. Ex. Nº271, Ítem II Bases Técnicas.
$ 3.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.700.000
$ 6.700.000
60101401
Insignias
5000
Unidad
Pin Magnético (Logo expo), según Res. Ex. Nº271, Ítem II Bases Técnicas.
Pin Magnético (Logo expo), según Res. Ex. Nº271, Ítem II Bases Técnicas.
$ 865,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.325.000
$ 4.325.000
Total Neto
$ 30.066.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.712.540
TOTAL OC
$ 35.778.540
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.