Orden de Compra. Nº520149-2631-SE09 "Adquisicion de Productos Promocionales"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría de R.R.E.E.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 520149-2631-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-12-2009
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Productos Promocionales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 520149-410-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DICOMPRAS
Razón Social Subsecretaría de R.R.E.E.
R.U.T. 60.601.000-1
Dirección de Unidad de Compra TEATINOS 180, PISO 5
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría de R.R.E.E.
R.U.T. 60.601.000-1
Dirección de Facturación Teatinos 180, Piso 2
Comuna Santiago Centro
Impuesto 5712540
Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, Piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Polvora comunicaciones
Razón Social POLVORA COMUNICACIONES LTDA
R.U.T. 76.751.650-9
Sucursal Polvora comunicaciones
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo2000UnidadTaco y Base de Madera, según Res. Ex. Nº271, Ítem II Bases Técnicas.Taco y Base de Madera, según Res. Ex. Nº271, Ítem II Bases Técnicas. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000
44102902
Accesorios de almacenaje para máquinas de oficina900UnidadPendrive 2 GB, según Res. Ex. Nº271, Ítem II Bases Técnicas.Pendrive 2 GB, según Res. Ex. Nº271, Ítem II Bases Técnicas. $ 7.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.885.000 $ 6.885.000
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices200UnidadJuego Lápices Aplicación, según Res. Ex. Nº271, Ítem II Bases Técnicas.Juego Lápices Aplicación, según Res. Ex. Nº271, Ítem II Bases Técnicas. $ 4.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 966.000 $ 966.000
44121701
Lápiz pasta2000UnidadBolígrafos, según Res. Ex. Nº271, Ítem II Bases Técnicas.Bolígrafos, según Res. Ex. Nº271, Ítem II Bases Técnicas. $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840.000 $ 1.840.000
46182305
Cordón con autorecogida5000UnidadLanyard con luz, según Res. Ex. Nº271, Ítem II Bases Técnicas.Lanyard con luz, según Res. Ex. Nº271, Ítem II Bases Técnicas. $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800.000 $ 2.800.000
48101919
Tapas o jarras o tazas o vasos de servicios de alimentación3500UnidadTazón cerámica recto, según Res. Ex. Nº271, Ítem II Bases Técnicas.Tazón cerámica recto, según Res. Ex. Nº271, Ítem II Bases Técnicas. $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.550.000 $ 4.550.000
53102902
Prendas de deporte y buzos de hombre2000UnidadPoleras de hombre y mujer, según Res. Ex. Nº271, Ítem II Bases Técnicas.Poleras de hombre y mujer, según Res. Ex. Nº271, Ítem II Bases Técnicas. $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.700.000 $ 6.700.000
60101401
Insignias5000UnidadPin Magnético (Logo expo), según Res. Ex. Nº271, Ítem II Bases Técnicas.Pin Magnético (Logo expo), según Res. Ex. Nº271, Ítem II Bases Técnicas. $ 865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.325.000 $ 4.325.000
Total Neto $ 30.066.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.712.540
TOTAL OC $ 35.778.540


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.