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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
520149-293-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-03-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Bolígrafo (ID 520149-65-L109) - Dicore |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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520149-65-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DICOMPRAS |
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Razón Social |
Subsecretaría de R.R.E.E.
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R.U.T. |
60.601.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
TEATINOS 180, PISO 5 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Subsecretaría de R.R.E.E.
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R.U.T. |
60.601.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Teatinos 180, Piso 2 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
231800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos 180, Piso 2 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-03-2009 |
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Proveedor |
feveg |
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Razón Social |
FRANCISCO SIMON VALENZUELA GUZMAN
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R.U.T. |
8.533.209-0 |
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Sucursal |
feveg |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44121715
| Conjunto de lápiz o bolígrafo | 2000 | Unidad | Bolígrafos de acuerdo a lo señalado en Términos de Referencia adjuntos | Bolígrafos de acuerdo a lo señalado en Términos de Referencia adjuntos |
$ 610,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.220.000
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$ 1.220.000
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Total Neto
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$ 1.220.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 231.800
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$ 1.451.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.