Orden de Compra. Nº520149-33-SE11 "SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES_cms"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría de R.R.E.E.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 520149-33-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-01-2011
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES_cms
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 520149-301-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DICOMPRAS
Razón Social Subsecretaría de R.R.E.E.
R.U.T. 60.601.000-1
Dirección de Unidad de Compra TEATINOS 180, PISO 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría de R.R.E.E.
R.U.T. 60.601.000-1
Dirección de Facturación Teatinos 180, Piso 2
Comuna Santiago Centro
Impuesto 159177,44
Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, Piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jardin julia
Razón Social JULIA XIMENA GOMEZ QUIROZ
R.U.T. 5.160.635-3
Sucursal jardin julia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Arreglo de flores cortadas1Unidad no definidaSUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES DE DICIEMBRE 2010 SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES DE DICIEMBRE 2010 $ 837.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 837.776 $ 837.776
Total Neto $ 837.776
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.177
TOTAL OC $ 996.953


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.