Orden de Compra. Nº520149-357-SE20 "CPG_PC Nº 154_BODEGA_Tubos de PVC para ceremonias o condecoraciones"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de Relaciones Exteriores
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 520149-357-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-10-2020
Nombre de la Orden de Compra CPG_PC Nº 154_BODEGA_Tubos de PVC para ceremonias o condecoraciones
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 520149-27-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DICOMPRAS
Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores
R.U.T. 60.601.000-1
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1099 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores
R.U.T. 60.601.000-1
Dirección de Facturación Teatinos 180, Piso 2
Comuna Santiago
Impuesto 478991,52
Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, Piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ordaz ltda
Razón Social IMPRESOS ORDAZ LIMITADA
R.U.T. 76.090.509-7
Sucursal Ordaz ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121501
Tubos para envíos1GlobalTubos de PVC para condecoraciones y/o ceremonias, bajo la modalidad de convenio de suministro.Tubos de PVC para condecoraciones y/o ceremonias, bajo la modalidad de convenio de suministro. $ 2.521.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521.008 $ 2.521.008
Total Neto $ 2.521.008
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 478.992
TOTAL OC $ 3.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.