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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
520149-566-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-04-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TCS-PC 1127_DIPRO_Adquisición de 03 marcos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE RELACION
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R.U.T. |
60.601.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Bombero Salas Nº 1345 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
33003 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bombero Salas Nº 1345 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ARMANDO RAFAEL SAEZ E HIJOS LIMITADA |
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Razón Social |
ARMANDO RAFAEL SAEZ E HIJOS LIMITADA
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R.U.T. |
78.619.520-9 |
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Sucursal |
ARMANDO RAFAEL SAEZ E HIJOS LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141611
| Personalización de regalos o productos promocional | 3 | Unidad | Marcos de plaqué de 21,6 x 27,9 cms. | Marcos de plaqué de 21,6 x 27,9 cms. |
$ 57.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 173.700
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$ 173.700
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Total Neto
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$ 173.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 33.003
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$ 206.703
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.