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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
520149-733-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-05-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
IMR_DINFOCOM_MEMO 234_22.06.007_000048 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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520149-77-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Subsecretaria de Relaciones Exteriores
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R.U.T. |
60.601.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Teatinos 180, Piso 2 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
527521,32 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos 180, Piso 2 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INTERPLUS S.A. |
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Razón Social |
INTERPLUS S A
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R.U.T. |
96.909.270-0 |
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Sucursal |
INTERPLUS S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43221802
| Filtros de comunicaciones o redes ópticas | 1 | Unidad no definida | Servicio de Instalación de 14 puntos de Red en el Piso 1. Factura 3900 | Servicio de Instalación de 14 puntos de Red en el Piso 1. Factura 3900 |
$ 1.958.275,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.958.275
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$ 1.958.275
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43221802
| Filtros de comunicaciones o redes ópticas | 1 | Unidad no definida | Servicio de Habilitación de 02 puntos de Red en el Piso 5. Factura 3901 | Servicio de Habilitación de 02 puntos de Red en el Piso 5. Factura 3901 |
$ 281.416,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 281.416
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$ 281.416
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43221802
| Filtros de comunicaciones o redes ópticas | 1 | Unidad no definida | Servicio de Instalación de 03 puntos de Red en los Pisos 5 y 7. Factura 3906 | Servicio de Instalación de 03 puntos de Red en los Pisos 5 y 7. Factura 3906 |
$ 536.737,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 536.737
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$ 536.737
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Total Neto
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$ 2.776.428
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 527.521
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$ 3.303.949
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.