Orden de Compra. Nº520149-74-SE22 "SLA_PC N°652_DEPREV_Insumos Fotoluminiscentes"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de Relaciones Exteriores
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 520149-74-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-05-2022
Nombre de la Orden de Compra SLA_PC N°652_DEPREV_Insumos Fotoluminiscentes
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 520149-10-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DICOMPRAS
Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores
R.U.T. 60.601.000-1
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 646 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores
R.U.T. 60.601.000-1
Dirección de Facturación Bombero Salas Nº 1345
Comuna Santiago
Impuesto 399159,6
Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas Nº 1345
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fattori Servicios
Razón Social HUGO ARMANDO FATTORI TORRES
R.U.T. 5.782.620-7
Sucursal Fattori Servicios
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121704
Señales de seguridad1GlobalEl contrato comenzará a regir a contar de la fecha de total tramitación del acto administrativo que lo apruebe. Su duración será de 2 años contados desde la emisión de la orden de compra, si no se suscribe contrato. En el evento que se utilicen dichos recursos, el contrato respectivo terminará anticipadamente su vigenciaLa Subsecretaría de Relaciones Exteriores, requiere contratar Fabricación, suministro de insumos e instalación de insumos Fotoluminiscentes, de acuerdo con las condiciones expresadas en las presentes Bases de Licitación. $ 2.100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.840 $ 2.100.840
Total Neto $ 2.100.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 399.160
TOTAL OC $ 2.500.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.