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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
520149-74-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-05-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SLA_PC N°652_DEPREV_Insumos Fotoluminiscentes |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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520149-10-L122 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Subsecretaria de Relaciones Exteriores
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R.U.T. |
60.601.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Bombero Salas Nº 1345 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
399159,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bombero Salas Nº 1345 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Fattori Servicios |
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Razón Social |
HUGO ARMANDO FATTORI TORRES
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R.U.T. |
5.782.620-7 |
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Sucursal |
Fattori Servicios |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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55121704
| Señales de seguridad | 1 | Global | El contrato comenzará a regir a contar de la fecha de total tramitación del acto administrativo que lo
apruebe. Su duración será de 2 años contados desde la emisión de la orden de compra, si no se suscribe
contrato. En el evento que se utilicen dichos recursos, el contrato respectivo terminará anticipadamente su
vigencia | La Subsecretaría de Relaciones Exteriores, requiere contratar Fabricación, suministro de insumos e instalación de insumos Fotoluminiscentes, de acuerdo con las condiciones expresadas en las presentes Bases de Licitación. |
$ 2.100.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.100.840
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$ 2.100.840
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Total Neto
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$ 2.100.840
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 399.160
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$ 2.500.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.