Orden de Compra. Nº520149-787-SE10 "DINFO Mantención Impresoras"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE RELACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 520149-787-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-05-2010
Nombre de la Orden de Compra DINFO Mantención Impresoras
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 520149-40-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DICOMPRAS
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE RELACION
R.U.T. 60.601.000-1
Dirección de Unidad de Compra TEATINOS 180, PISO 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE RELACION
R.U.T. 60.601.000-1
Dirección de Facturación Teatinos 180, Piso 2
Comuna Santiago Centro
Impuesto 2,9184
Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, Piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORGE LUIS ROMAN HERRERA
Razón Social JORGE LUIS ROMAN HERRERA
R.U.T. 6.697.302-6
Sucursal JORGE LUIS ROMAN HERRERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212102
Impresoras de matriz de puntos1Unidad Mantención Correctiva de 4 equipos UF 15,36 UF 0,00 UF 0,00 UF 15,3600 UF 15,3600
Total Neto UF 15,3600
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 2,9184
TOTAL OC UF 18,2784


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.