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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
520149-787-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-05-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DINFO Mantención Impresoras |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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520149-40-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE RELACION
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R.U.T. |
60.601.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Teatinos 180, Piso 2 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
2,9184 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos 180, Piso 2 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JORGE LUIS ROMAN HERRERA |
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Razón Social |
JORGE LUIS ROMAN HERRERA
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R.U.T. |
6.697.302-6 |
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Sucursal |
JORGE LUIS ROMAN HERRERA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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43212102
| Impresoras de matriz de puntos | 1 | Unidad | | Mantención Correctiva de 4 equipos |
UF 15,36
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UF 0,00
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UF 0,00
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UF 15,3600
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UF 15,3600
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Total Neto
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UF 15,3600
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Descuento
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UF 0,0000
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Cargos
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UF 0,0000
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IVA 19 %
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UF 2,9184
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UF 18,2784
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.