Orden de Compra. Nº520149-902-SE16 "IMR_DINFOCOM_Memo_288_22.05.006_CDP 000042"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de Relaciones Exteriores
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 520149-902-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-05-2016
Nombre de la Orden de Compra IMR_DINFOCOM_Memo_288_22.05.006_CDP 000042
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 520149-115-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DICOMPRAS
Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores
R.U.T. 60.601.000-1
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores
R.U.T. 60.601.000-1
Dirección de Facturación Teatinos 180, Piso 2
Comuna Santiago Centro
Impuesto 3901253,47
Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, Piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A
Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A
R.U.T. 96.806.980-2
Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83111603
Servicios de telefonía móvil1Unidad no definidaServicio de Telefonía Móvil, período 01 al 30 de Abril 2016. Factura 26088940Servicio de Telefonía Móvil, período 01 al 30 de Abril 2016. Factura 26088940 $ 3.734.913,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.734.913 $ 3.734.913
83111603
Servicios de telefonía móvil1Unidad no definidaServicio de Telefonía Móvil, período 01 al 30 de Abril 2016. Factura 26088941Servicio de Telefonía Móvil, período 01 al 30 de Abril 2016. Factura 26088941 $ 16.798.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.798.000 $ 16.798.000
Total Neto $ 20.532.913
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.901.253
TOTAL OC $ 24.434.166


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.